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Para hacer la liquidación de IVA del período hacemos lo siguiente: Sumamos todos los valores acumulados de "IVA Débito Fiscal" en el período (lo que debemos pagar por las ventas) y el resultado lo restamos a esa misma cuenta para dejarla con saldo 0.
El asiento de regularización se anota en el libro diario el último día del ejercicio de que se trate, después de que se han contabilizado todas las operaciones realizadas por la empresa y las anotaciones correspondientes al proceso de cierre del ejercicio.
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